User Tools

Site Tools


Sidebar

Tentang SIMR@L

Administrator

Profil Pengguna

Setup SIKD

Perencanaan

Penganggaran

Penatausahaan Belanja

Penatausahaan Pendapatan

Penatausahaan Dana JKN/BLUD/BOS

Penatausahaan Kas Daerah

Perubahan

Akuntansi

SAKIP

BookCreator

belanja:spp_spm:verifikasi_spp

This is an old revision of the document!


Prosedur Operasional Verifikasi SPP

Fungsi

Dokumen yang diverifikasi oleh pejabat penatausahaan keuangan (PPK-SKPD) yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran SPP tertentu dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu

Pelaku Operasional

NoPelakuFungsi
1Bendahara PengeluaranMelakukan input SPP
2PPK-SKPDMeneliti dan memverifikasi dokumen SPP

Prasyarat Kondisional

  • Adanya bukti pengeluaran untuk jenis SPP tertentu untuk menguji kesesuaian dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja.
  • Jenis SPP tertentu diharuskan memeriksa ketersediaan anggaran dengan cara melihat SPD Belanja Tidak Langsung yang telah terbit

Proses Operasional

Berikut adalah prosedur operasional penggunaan aplikasi dalam proses verifikasi SPP:

  • Masuk ke aplikasi sebagai PPK SKPD
  • Pilih Modul Belanja > Menu SPM > Verifikasi SPP,dan pilih Periode Pengajuan dan Satuan Kerja. Kemudian pilih jenis-jenis SPP yang akan diverifikasi (SPP UP, SPP GU, SPP TU, SPP LS Gaji dan Tunjangan, SPP LS Honorarium, SPP Barang Jasa dst). Tampilan pilihan di aplikasi sebagai berikut :

jenis_spp.jpg

  • Tampilan semua jenis SPP di aplikasi :

list_register_spp.jpg

  • Lihat status SPP, (Draft, Disetujui, Ditolak, Final). Contoh diatas status SPP adalah Disetujui.

status_spp.jpg

  • Bila status masih Draft, PPK-SKPD bertugas meneliti dan memverifikasi SPP yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran.
belanja/spp_spm/verifikasi_spp.1530505176.txt.gz · Last modified: 2018/07/02 11:19 by eka